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党委常委、纪委书记向晓岚主持召开财务预决算、内控、专项审计问题反馈暨整改部署会

文章来源:纪委办(监审处) 编辑:何楠 发布日期:2025-10-17 点击数:

10月15日下午,党委常委、纪委书记向晓岚在二会议室主持召开学院2024年度财务预决算、内控及专项审计问题反馈暨整改部署会议。党委常委、副院长聂文俊出席会议。

会上,纪委办(监审处)主任(处长)李俊儒通报了学院2024年度财务预决算、内控及专项审计工作中发现的问题,提出了整改要求,明确整改时限。

向晓岚强调,一要提高政治站位,高度重视审计问题和审计整改工作。要深刻领会习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神,充分认识审计的监督作用。自觉认领审计指出的问题,坚决摒弃“新官不理旧账”“新官难理旧账”心态,主动担负审计整改主体责任;二要加快整改,突出整改实效。要细化整改措施,在时间节点内有力推进整改,要突出整改实效,真改实改,严禁纸面整改、虚假整改、敷衍整改,确保整改成效可衡量、可检验;三要举一反三,健全长效机制。将审计整改同巡察整改、高校领域突出问题系统整治、民主生活会检视问题整改等统筹推进,针对共性问题和薄弱环节,深入剖析原因,从制度层面堵塞漏洞,加强风险防范,建立健全长效机制。要及时开展“回头看”,巩固整改成效,防止类似问题再次发生;四要加强整改督办,以“清单制+责任制”形式推进问题整改。审计部门要加强整改督办,各相关部门要加强联动协同,整改责任部门为整改责任主体,相关部门要紧密配合,共同推进整改落实。对整改不力、敷衍塞责的部门和个人,按相关规定严肃问责。

聂文俊就加强内控建设、强化制度执行进行安排部署。他指出,内控建设不是“选择题”,而是“必答题”,不是“软任务”,而是“硬约束”,各部门要清醒认识问题,深刻剖析内控建设、招标采购、财务管理等方面的不足,要坚持问题导向,精准发力破解关键难题;要压实主体责任,各部门主要负责人是内控建设第一责任人,必须亲自抓、亲自管;要加强部门协同,财务、纪检、审计等部门形成监督合力,强化考核问责,确保内控建设落地见效。

计划财务处(招标办)、重大项目办、发展规划处、对外交流合作处、教务处、总务处、监审处、组织部、宣传统战部、党政办等相关部门、二级学院负责人及相关工作人员参加会议。


(一审:李俊儒 二审:刘姝言 三审:周婷